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江苏阜宁工会“五个严格”强化财务管理


  日前,江苏省阜宁县总工会结合作风建设和“三严三实”要求,重新修订了《财务管理制度》,强化“五个严格”,进一步规范对工会经费的使用和管理。

  严格预算制度。年度预算年初先由各部室根据本年度工作计划和任务做出预算支出,再由财务部统一编制,并经本级经费审查委员会审查通过后,报经主席办公会讨论通过。若遇特殊情况,预算收支总额需要增减变动时,须增编制预算调整方案经批准后严格执行,超预算部分不予报批。

  严格审批程序。财务票据报批实行“一支笔”审批。凡需报批的票据应为国家规定的合法发票,所开发票应写明日期、品名、单价、数量、金额,发票应注明资金用途,并由经办人签字。若购买办公用品,还须附有购货清单,不得以“办公用品”、“劳保用品”等笼统代以冠名的发票。要做到手续完备,原始凭证合法有效,相关附件齐全。由经办人和部门负责人签字后送财务部核准,经分管领导审核后报分管财务工作的主要领导签批,方可结算报销。

  严格审批时间。凡应报批的各种票据,自资金支出之日起一个月内必须按规范要求填报好申批手续,及时申报,超时将不予批报;如有特殊情况不能按时报批的,由经办人向审批人提前汇报,经批准后可酌情处理。职工因公出差、学习培训、到镇区工作、节假日加班等各种补助补贴,在当月内按照相关规定执行。出差人员按规定填制差旅费报销单,并附会议通知及相关费用单据,经本部门领导签字,由财务部审核,领导签批后予以办理,逾期亦不予报批。

  严格专项资金管理。各类专项资金的发放,由各业务主管部门按照专项资金规定的用途提出使用分配方案,经分管领导审核和分管财务工作的主要领导签批后送财务部拨款。所有救助资金、劳模慰问金等专项资金的管理、使用、发放均须按财务制度规定,实行帐、钱分开,专人发放。 各类专项资金在规定的时间内拨付(基本建设项目资金除外),不跨年度使用,年底前清零。各部门需要领用支票或支取现金,均需首先领取支票或现金借款单,写明日期、借款人姓名、所在部门、资金用途等相关内容,并经分管财务工作的主要领导签字审批后,方可领用。

  严格办公用品采购。工会班子成和各部室根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总;办公室根据上报的需求情况制定采购计划报分管领导审核,主要领导审批后由办公室、经审办、财务部各派一名同志按采购计划进行统一购买、入库登记,使用部门根据实际情况领取,办公室做好出库登记;因工作需要购置的大宗办公用品和固定资产,各部室应在年初列入部门预算,在实际购置前须先提出采购申请,注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,报部室分管领导签署意见,并报主要领导同意后,到办公室登记,由办公室会同经审办、财务部按财经纪律规定办理采购手续,属于《政府集中采购目录》内容的资产采购,需按政府集中采购的相关规定进行采购统一结算。

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